
Objetivo
Evaluar la efectividad y eficiencia del control interno en lo que compete a la gobernabilidad, función y gestión de las tecnologías de información y comunicaciones en el Poder Judicial, en forma independiente y objetiva, con base en la valoración del riesgo, a efectos de la emisión por escrito de un análisis y juicio profesional en concatenación con las recomendaciones o sugerencias según corresponda y en fiel apego a la normativa, así como de los estándares aplicables.
Teléfono Jefatura: 2295-4801
Personal Colaborador: 2295-4804
Funciones
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Verificar la transparencia, eficiencia, efectividad y control de los servicios de TI, con especial énfasis en la identificación y mitigación de posibles riesgos.
- Evaluar la seguridad de la información institucional en términos de su integridad, confidencialidad y disponibilidad en su procesamiento, transferencia y almacenamiento.
- Evaluar los procesos de planificación, organización, implementación, mantenimiento, entrega, soporte y seguimiento de los recursos de tecnología informática a cargo de la administración del Poder Judicial.
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Gestionar y optimizar el uso de los servidores de datos, así como del sistema de información utilizado por la Auditoría interna.
- Investigar presuntos hechos irregulares orientados a la prevención, detección y tratamiento de indicios de fraude y corrupción a nivel institucional, según el área de competencia definido por la persona directora.
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Cualquier otra función solicitada por la Dirección de Auditoría Interna, acorde con el perfil del puesto.